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长葛市审计局主要职责和内设机构

发布时间:2016-03-29 10:54:52  文章来源:系统管理员  作者:系统管理员

根据《中共长葛市委长葛市人民政府<关于长葛市人民政府职能转变和机构改革的实施意见>》(长发〔20154号)精神,设立长葛市审计局,为市政府工作部门。

一、职能转变

加强对主要领导干部行使权力的审计监督。

二、主要职责

(一)负责对全市财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计和专项审计调查的结果承担责任,同时对社会审计机构出具的属于审计机关审计监督对象的审计报告进行核查并承担责任,负有督促被审计单位整改的责任。

(二)参与起草我市审计、财经方面的规范性文件并监督执行,制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向市政府提交年度市本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提交市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果。向市政府、许昌市审计局和市政府有关部门、各乡(镇、办)通报审计情况和审计结果;向市政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。

(四)直接审计或受上级审计机关的委托审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1.市本级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2.乡(镇、办)政府预算的执行情况、决算和其他财务收支,市本级财政转移支付资金。

3.市直各部门、事业单位及下属单位的财务收支,使用市本级财政资金的社会团体的财务收支。

4.市本级投资和以市本级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5.市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资金、负债和损益。

6.市政府部门和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8.法律、行政法规和地方性法规规定应由市本级审计机构审计的其他事项。

(五)按规定对市领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)负责实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

(十)接受市人大常委会授权,对全市非国有经济组织开展经常性的审计工作,督促完善内控制度,避免税收流失,增加财政收入。

(十一)推广信息技术的应用,组织建设审计信息系统。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

三、内设机构

根据上述职责,市审计局设7个内设机构。

(一)办公室

负责文秘、会务、机要、档案、信息宣传、信访、计生、党群、安全保卫、综合治理等工作;管理监督机关和所属单位的财务收支情况。负责机关及所属单位的组织人事、机构编制、教育培训等工作;负责机关及所属单位的离退休干部工作;负责机关精神文明创建工作。

(二)法规股

负责起草审计工作的规范性文件;审理有关审计业务事项;承担机关有关规范性文件合法性审核工作;承担机关行政复议、行政应诉等工作;组织实施审计普法教育;编制审计工作规划,拟订年度审计项目计划;负责审计信息化建设和统计工作;组织完成上级下达的科研课题任务;承担组织全市审计系统科研课题、优秀审计项目、审计技术与方法的评选和交流;组织对社会审计机构审计的依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告进行核查;对属于审计监督对象的单位的内部审计工作进行指导和监督;联系特约审计人员。

负责机关计算机辅助审计系统、审计管理系统、办公自动化系统的规划与管理;负责计算机网络安全;负责并指导被审计单位的会计电算化软件审计;承担计算机审计方面的其他工作。

(三)财政金融审计股

负责审计市本级预算执行和其他财政收支情况,拟订市本级预算执行情况的审计实施方案,汇总审计结果;负责审计市本级财政组织预算执行情况、市地方税务系统税收征管情况、市本级国库办理时间预算资金的收纳拨付情况、乡(镇、办)预算执行、决算及其他财务收支状况;负责审计市财政局、地方税务局等部门及其下属单位的财务收支状况;负责审计市本级国有金融机构、市本级专门从事长期股权投资或长期债权投资活动的国有企业;开展相关专项审计调查。

(四)行政事业审计股

负责审计与市财政有拨缴款关系的市人大、政协机关和党政组织、社会团体的财务收支;负责审计市政府有关部门及直属单位的财务收支;开展相关专项审计调查。

(五)经贸审计股

负责审计市政府有关部门及直属单位的财务收支;负责审计市本级国有企业和市政府规定的市级国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益;负责审计国际组织和外国政府援助、贷款项目、市政府驻境外非经营性机构的财务收支;开展相关专项审计调查。

(六)农业社会保障审计股

负责审计市本级主管部门、各乡(镇、办)管理的农业专项资金、资源能源和生态环境保护资金;负责审计市政府主管部门和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金、彩票公益金;负责审计市政府有关部门及直属单位的财务收支;开展相关专项审计调查。

(七)经济责任审计办公室

研究拟订全市经济责任审计的有关规定、办法;负责对全市经济责任审计工作的指导检查;依法对党政机关、群众团体、事业单位和乡(镇、办)党政正职领导干部的任期经济责任进行审计监督;负责对国有企业及国有控股企业领导任期经济责任进行审计监督;负责市直党政群部门所属事业单位领导人任期经济责任审计;组织、协调和督导市领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他领导人员经济责任审计工作;承担市经济责任审计工作领导小组办公室的日常工作。